必典考网
查看所有试题
  • 经济效益审计的审计范围是局部审计,它一般采用的审计方法是()

    经济效益审计的审计范围是局部审计,它一般采用的审计方法是()。审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列()等事项进行复核。下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是()顺查法 逆
  • 查询法在就地审计的方式下,可以采用的方法有()。

    查询法在就地审计的方式下,可以采用的方法有()。审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。被审计单位对以下工资费用的分配,审计人员认为不正确的有()。管理费用审计的内容包
  • 计算中,特别对帐薄中要必须重算的数是指()。

    计算中,特别对帐薄中要必须重算的数是指()。审计人员获取的审计证据,应当具有()。根据我国目前的实际情况,国家审计的首要目标是()审计准则中具有强制性的规定主要有()。规定审计程序的作用在于:可以使审计
  • 选样方法,其中一种具有的优点是简便、灵活、使用范围较广是指哪

    选样方法,其中一种具有的优点是简便、灵活、使用范围较广是指哪种()。审计人员在审计实施过程中,应当持续评价审计证据的()。审计的方法很多,目前我国常用的有()。下列各项中,应归入项目审计档案的有()。函证
  • 核对借方余额合计和贷方余额合计是否相符是会计记录核对的哪种(

    核对借方余额合计和贷方余额合计是否相符是会计记录核对的哪种()。审计人员恪守()基本审计职业道德。计算中,特别对帐薄中要必须重算的数是指()。在考虑社会审计人员专业胜任能力和技术规范时,审计人员不能够做
  • 按照会计业务处理程序进行审计方法有()。

    按照会计业务处理程序进行审计方法有()。审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括()。审计组组长审核审计工作底稿,应当根据不同情况分别提出下列()意见。信息系统测试的方法有很多种,其中不属于信息系统测试
  • 审计方法的选用,一般在重大问题的审计中可采用的方法有()。

    审计方法的选用,一般在重大问题的审计中可采用的方法有()。下列属于审计结果公告主要内容的有()审计计划管理的内容有()国际审计准则的制定机构是()。顺查法 逆查法 详查法# 抽样法被审计单位的基本情况和审
  • 审计的方法很多,目前我国常用的有()。

    审计的方法很多,目前我国常用的有()。查询法在就地审计的方式下,可以采用的方法有()。目标的实现程度,即多大程度上达到了政策目标、经营目标和预期结果是指()顺查法与逆查法 一般方法和技术方法# 详查和抽样
  • 中级审计师题库2022中级审计理论与实务题库专项练习每日一练(05月10日)

    审计机关应当对确定的审计项目配置必要的()等审计资源。报表金额是否与总账和明细账的金额相符是会计记录核对的哪种核对()。审查未入账的应付账款审计程序中,最有效的是()下列各项中,有利于审计人员查找未入应
  • 按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对审计事项实施审计结束

    按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对审计事项实施审计结束后.向审计机关提出审计报告的日期应当在()下列属于内部控制控制活动内容的有()。报表金额是否与总账和明细账的金额相符是会计记录核对的哪种核对(
  • 2022中级审计师题库中级审计理论与实务题库模拟考试冲刺试题129

    计算中,特别对帐薄中要必须重算的数是指()。经济效益审计的审计范围是局部审计,它一般采用的审计方法是()。社会审计的审计报告分为()审计程序终结阶段的主要标志是()。审计机关在提出审计报告和作出审计决定
  • 中级审计理论与实务题库2022试题讲解(05.10)

    查询法在就地审计的方式下,可以采用的方法有()。根据我国目前的实际情况,国家审计基础的审计目标是()。监盘 函证 口头询问# 分析性复核真实性# 合法性 效益性 真实性、合法性、效益性
  • 2022中级审计师题库中级审计理论与实务题库考试考试试题(0M)

    信息系统测试的方法有很多种,其中不属于信息系统测试方法的是()审计机关在提出审计报告和作出审计决定之前,应对审计报告进行审定。对于重要事项的审计报告,应由()审定。审计产生和发展的社会基础的含义是指()
  • 根据我国目前的实际情况,国家审计的首要目标是()

    根据我国目前的实际情况,国家审计的首要目标是()遇有下列()情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案。多种管理主体对审计业务的综合管理,指的是()构成审计行为的基本因素,即审计要素是()。真实性# 合法性
  • 下列关于社会审计人员职业道德的说法中正确的是()

    下列关于社会审计人员职业道德的说法中正确的是()审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。下列各项证据中,属于内部证据的是()函证应收账款时,肯定式函证经二次发函仍不回复
  • 下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是()

    下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是()按照会计业务处理程序进行审计方法有()。计算中,特别对帐薄中要必须重算的数是指()。国家审计的审计报告经复核后,分别由不同的机构或人员来审定。这些
  • 编写审计报告、发表审计意见或做出审计决定的依据是()

    编写审计报告、发表审计意见或做出审计决定的依据是()为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有()。在每次会计报表审计中均必须执行的程序不包括()。公司的会计记录显示,2007年12月某类存货销售激增,导致该类
  • 对审计目标的确定有最直接影响的是()

    对审计目标的确定有最直接影响的是()审计人员获取的审计证据,应当具有()。对于重要问题,可以围绕下列()方面获取审计证据。按照国家规定,必须设立内部审计机构的有()。审计授权人或委托人的要求 审计环境 审
  • 下列关于审计目标的说法中,错误的是()

    下列关于审计目标的说法中,错误的是()审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。审计组组长审核审计工作底稿,应当根据不同情况分别提出下列()意见。合适表述审计准则的是()
  • 针对审计项目具体内容确定的审计目的、并对总体审计目标予以细化

    针对审计项目具体内容确定的审计目的、并对总体审计目标予以细化的是()审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。审计决定书
  • 审计人员根据主营业务收入明细帐中的记录抽取部分销售发票,追查

    审计人员根据主营业务收入明细帐中的记录抽取部分销售发票,追查销货合同、发货单等资料,其目的是()审计组成员的工作职责包括()。审计组根据不同的审计目标,审计认定的事实为基础,在防范审计风险的情况下,按照重
  • 在计算机审计中,通过观察顺序码的断号和重号来进行验证的的方法

    在计算机审计中,通过观察顺序码的断号和重号来进行验证的的方法是()遇有下列()情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案。审计工作底稿的内容主要包括()。编写审计报告、发表审计意见或做出审计决定的依据是
  • 管理费用审计的内容包括()。

    管理费用审计的内容包括()。组成项目合法性# 各项实际支出合规性# 当期发生额真实性# 结转正确性# 各月发生额是否一致
  • 下列属于内部控制控制活动内容的有()。

    下列属于内部控制控制活动内容的有()。审计人员恪守()基本审计职业道德。审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列()等事项进行复核。组织结构设置 业务授权控制# 授权与责任分配方式 职责分
  • 被审计单位对以下工资费用的分配,审计人员认为不正确的有()。

    被审计单位对以下工资费用的分配,审计人员认为不正确的有()。审计组组长审核审计工作底稿,审定的主体应当是()与内部审计报告相比,国家审计报告的特殊程序是()国家审计的审计报告经复核后,还必须进行审定。可以
  • 审计机构主要审理下列内容()。

    审计机构主要审理下列内容()。管理费用审计的内容包括()。针对审计项目具体内容确定的审计目的、并对总体审计目标予以细化的是()在采购与付款循环中,如果以支票为结算方式,则对编制和签署支票的有关控制中正确
  • 为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有()。

    为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有()。选样方法,其中一种具有的优点是简便、灵活、使用范围较广是指哪种()。下列各项中,有利于审计人员查找未入应付账款的审计程序有()审计准则规定审计人员在审计报告
  • 审计组根据不同的审计目标,审计认定的事实为基础,在防范审计风

    审计组根据不同的审计目标,审计认定的事实为基础,在防范审计风险的情况下,按照重要性原则,从()方面提出审计评价意见。审计组成员的工作职责包括()。审计人员在执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单
  • 审计决定书的内容主要包括()等。

    审计决定书的内容主要包括()等。审计工作底稿的内容主要包括()。被审计单位对以下工资费用的分配,审计人员认为不正确的有()。审计计划管理的内容有()审计的依据,内容和时间# 处理处罚决定执行的期限# 被审计
  • 审计报告的内容主要包括()等。

    审计报告的内容主要包括()等。遇有下列()情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案。审计组组长审核审计工作底稿,应当根据不同情况分别提出下列()意见。审计计划管理的内容有()下列要求属于审计准则中外勤
  • 审计机关应当对确定的审计项目配置必要的()等审计资源。

    审计机关应当对确定的审计项目配置必要的()等审计资源。下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是()根据我国目前的实际情况,国家审计的首要目标是()审计机关在提出审计报告和做出审计决定之前,应
  • 审计工作方案的内容包括()等。

    审计工作方案的内容包括()等。遇有下列()情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案。审计决定书的内容主要包括()等。在计算机审计中,通过观察顺序码的断号和重号来进行验证的的方法是()审计人员对被审计单
  • 审计工作底稿的内容主要包括()。

    审计工作底稿的内容主要包括()。为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有()。审计人员根据主营业务收入明细帐中的记录抽取部分销售发票,追查销货合同、发货单等资料,其目的是()审计机关在提出审计报告和做出
  • 审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列()

    审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列()等事项进行复核。审计组成员的工作职责包括()。审计人员获取的审计证据,应当具有()。下列关于审计目标的说法中,错误的是()公司的会计记录显示,导
  • 审计组组长审核审计工作底稿,应当根据不同情况分别提出下列()

    审计组组长审核审计工作底稿,应当根据不同情况分别提出下列()意见。审计人员恪守()基本审计职业道德。审计人员获取的审计证据,应当具有()。审计人员在审计实施过程中,应当持续评价审计证据的()。为防范审计
  • 审计人员在审计实施过程中,应当持续评价审计证据的()。

    特别对帐薄中要必须重算的数是指()。函证应收账款时,肯定式函证经二次发函仍不回复,有可能是()为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,如果以支票为结算方式,则对编制和签署支票的有关控制中正确的
  • 审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括()。

    审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括()。审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。下列各项中,应归入项目审计档案的有()。审计人员对被审计单位的存货实施监盘时,做法正确的是()下列各项中,有利
  • 中级审计师题库2022中级审计理论与实务题库考前点睛模拟考试108

    一般在重大问题的审计中可采用的方法有()。公司的会计记录显示,2007年12月某类存货销售激增,导致该类存货库存数量下降为零。对该类存货采取的以下措施中,一般来说,保持审计独立性B.按照分工完成审计任务,获取审计
  • 对于重要问题,可以围绕下列()方面获取审计证据。

    对于重要问题,可以围绕下列()方面获取审计证据。目标的实现程度,即多大程度上达到了政策目标、经营目标和预期结果是指()为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,审计人员准备实施的下列审计程序中
  • 2022中级审计理论与实务题库试题共用题干题答案(04.19)

    在采购与付款循环中,如果以支票为结算方式,则对编制和签署支票的有关控制中正确的有()国际审计准则的制定机构是()。支票签署人不应签发无记名甚至空白的支票# 支票无需连续标号 应由被授权的财务部门的人员负责
221条 1 2 3 4 5 6
必典考试
@2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号