正确答案: A

正确

题目:审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]内部控制的原理和方法可以适用于行政事业单位所有的业务活动,但目前,单位内控规范暂定位于()的内部控制,主要基于该活动是行政事业单位所共有的业务活动的考虑。
  • 经济活动


  • [多选题]风险应对是在风险分析的基础上,针对单位所存在的风险,提出各种风险解决方案,经过分析论证与评价从中选择最优方案并予以实施的过程。下列各项中,属于内部控制范畴的风险应对策略有()。
  • 风险规避

    风险降低

    风险分担

    风险承受


  • [多选题]在选用人才时,应考虑外部招聘或内部晋升两种途径,其中属于内部晋升的优点的有()。
  • 员工适应较快

    对于员工激励性较强

    招聘费用较低


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    推荐下载科目: 行政事业单位内部控制知识竞赛题库 企业内部控制知识竞赛题库
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