正确答案: A
正确
题目:审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]内部控制的原理和方法可以适用于行政事业单位所有的业务活动,但目前,单位内控规范暂定位于()的内部控制,主要基于该活动是行政事业单位所共有的业务活动的考虑。
经济活动
[多选题]风险应对是在风险分析的基础上,针对单位所存在的风险,提出各种风险解决方案,经过分析论证与评价从中选择最优方案并予以实施的过程。下列各项中,属于内部控制范畴的风险应对策略有()。
风险规避
风险降低
风险分担
风险承受
[多选题]在选用人才时,应考虑外部招聘或内部晋升两种途径,其中属于内部晋升的优点的有()。
员工适应较快
对于员工激励性较强
招聘费用较低