正确答案: ABCD

审核或监督企业的重大会计政策 审核或监督企业财务报告和披露程序 审核或监督企业财务报告和披露程序 聘任和解聘负责企业外部审计的注册会计师,并与其进行沟通

题目:属于治理层对财务报告过程的审核或监督职责有()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]某金融机构的审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用大量的衍生金融工具来适当地防范风险如果审计师在开展初步的检查,应实施以下哪个程序()
  • 以上答案都正确


  • [多选题]审计的独立性表现在()。
  • 组织上独立

    经济上独立


  • [多选题]注册会计师存在下列行为时,可能需承担法律责任的有()。
  • 违约

    过失

    欺诈


  • [单选题]用来估计总体中的错误金额的抽样称为()。
  • 变量抽样


  • [多选题]以下审计证据中,属于内部证据的有()。
  • 被审计单位填开的发货单

    被审计单位填开的销售发票


  • [单选题]内部审计师的工作底稿应支持所沟通的业务观察、结论和建议。这一规定的目的之一是()
  • 方便质量保证复核。


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