正确答案: C
C、内部证据比审计人员亲自取得的证据证明力强
题目:关于审计证据的下列论述中不正确的是()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]下列关于审计证据的表述,错误的是()。
审计证据的数量越多,注册会计师所需获取的审计证据的质量就可适当降低
[多选题]国家审计机关在审计过程中,不享有的权限是()。
行政处分权
刑事处分权
纠正违法规定权
[单选题]额外控制测试实施的阶段是()。
审计实施阶段
[单选题]审计机关对依法属于审计监督对象的()进行审计。
单位、项目、资金
[单选题]以下不属于分析性复核的是()。
将本年期初余额与上年期末余额相比较
[多选题]审计过程中,注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序包括()。
询问
观察
检查
穿行测试