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第四章对集团财务报表审计的特殊考虑题库
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[多选题]如果集团项目组认为目前未能对组成部分财务信息获取充分、适当的审计证据作为形成集团审计意见的基础,集团项目组可以()。
正确答案 :
AB
A、如果可行,要求组成部分注册会计师对组成部分财务信息实施追加的程序
B、如果要求组成部分注册会计师对组成部分财务信息实施追加的程序不可行,可以直接对组成部分财务信息实施程序
解析:集团项目应当评价,通过对合并过群实施的审计程序以及由集团项目组成和组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行的工作,是否已获取充分、适当的审计证据,作为形成集团审计意见的基础。如果认为未能获取充分、适当的审计证据作为形成集团审计意见的基础,集团项目组可以要求组成部分注册会计师对组成部分财务信息实施追加的程序。如果不可行,集团项目组以直接对组成部分财务信息实施程序。
[多选题]集团项目组应当评价合并调整和重分类事项的()。
正确答案 :
ABD
A、适当性
B、完整性
D、准确性
解析:集团项目组应当评价合并调整和重分类事项的适当性、完整性和准确性。
[单选题]集团项目组参与组成部分注册会计师工作的性质、时间安排和范围受其对组成部分注册会计师所了解情况的影响,其应当实施的风险评估程序不包括()。
正确答案 :
C
与组成部分管理层讨论由于舞弊导致将对组成部分财务信息实施的追加审计程序
解析:选项C不恰当,集团项目组可以与组成部分管理层讨论对集团而言重要的组成部分业务活动,但为了保证审计效果不能与管理层讨论拟实施的审计程序。
[单选题]在集团财务报表审计中,关于集团项目组与组成部分注册会计师的沟通,下列说法中错误的是()。
正确答案 :
C
在配合集团项目组时,组成部分注册会计师应当允许集团项目组接触相关审计工作底稿
解析:在配合集团项目组时,如果法律法规未予禁止,组成部分注册会计师可以允许集团项目组接触相关审计工作底稿。
[多选题]集团项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号-向治理层和管理层通报内部控制缺陷》的规定,确定哪些识别出的内部控制缺陷需要向集团治理层和集团管理层通报。在确定通报的内容时,集团项目组应当考虑()。
正确答案 :
ABC
集团项目组识别出的集团层面内部控制缺陷
集团项目组识别出的组成部分层面内部控制缺陷
组成部分注册会计师提请集团项目组关注的内部控制缺陷
解析:不影响整个集团的组成部分层面内部控制缺陷无需与集团治理层和管理层通报。
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集团项目组参与组成部分注册会计师工作的方式不包括()。
下列关于确定组成部分重要性的表述中正确的是()。
集团项目组向集团治理层通报的事项,可能包括()。
当集团层面控制未得到合理设计或有效运行时,集团项目组可能采取
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