正确答案: C
风险监督中心
题目:实行情况报告制度,定期向分行会计结算部报告监督情况,发现违章、违纪、违法和重大差错等事项,应及时向会计结算部反映,造成后果的可直接向分行主管行长或上级行会计结算部反映,是()的主要职责
解析:业务操作规范-会计基础工作规范-第二章
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学习资料的答案和解析:
[单选题]所有归档的电子账表原则上应在事后监督及电子档案系统硬盘内存储()。
一年
解析:业务操作规范-会计基础工作规范-第十八章
[单选题]因查库等原因需对原封代保管品拆封检查的,应经()审批后,由会计结算部指定专人会同业务管理部门指定专人共同进行。
分管行长
解析:业务操作规范-会计基础工作规范-第二十章-第一节
[单选题]若期权到期不执行,取出该笔交易表外科目付出凭证作记账处理,并在第三联卡片账摘要栏批注“()”字样后连同其他资料,专夹保管、定期装订,视同账簿交会计档案部门保管。
不执行
解析:业务操作规范-外汇业务核算操作规程-第七章-第六节
[多选题]保管箱库房钥匙、未出租的保管箱箱匙、磁卡,以及已出租保管箱主箱匙实行()。
专人保管
平行交接
单线传递
解析:业务操作规范-个人银行业务操作规程-第十四章
[多选题]以下关于留档资料的保管要求描述错误的是:()
资信证明业务中授权经办人员身份证复印件不需留存
询证函原件由经办柜员专夹保管,按年装订,并按档案管理要求保管十五年
解析:业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第十八章-第三节、第四节
[多选题]核心账务系统内部资金借(贷)记业务可直接在分行间实现借记的有:()
外卡清算
异地挂账
解析:业务操作规范-外汇业务核算操作规程-第四章-第二节