正确答案: A

独立性和客观性

题目:内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]《独立审计准则》包括三个层次的内容,对注册会计师执行独立审计业务提出基本要求和规范的是()。
  • A、独立审计基本准则


  • [单选题]审计业务约定书一般由()起草。
  • 会计师事务所与被审计单位共同


  • [单选题]综合类工作底稿包括内容有()。
  • A、审计计划


  • [单选题]在对下列账户的审计中,应将函证作为必要审计程序的是()。
  • 应收账款


  • [多选题]以下事项中,应当由审计机关业务部门承担责任的有:()。
  • 对审计组请示的问题未及时采取适当措施导致严重后果的

    复核未发现审计报告、审计决定书等审计项目材料中存在的重要问题的

    要求审计组不在审计文书和审计信息中反映重要问题的

    复核意见不正确的

    对统一组织审计项目的汇总审计结果出现重大错误、造成严重不良影响的


  • [单选题]为了证明存货的存在性,经常采用的实质性程序是()。
  • 监盘


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