正确答案: A
正确
题目:在内部控制审计中,如果针对某一重要账户的某一相关认定的内部控制在以前年度审计后未发生变化,注册会计师可以每三年对这些控制测试一次。()
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学习资料的答案和解析:
[单选题]企业应当重视(),加大对环保工作的人力、物力、财力的投入和技术支持,不断改进工艺流程,降低能耗和污染物排放水平,实现清洁生产。
生态保护
[单选题]企业()负责拟订筹资方案。
财会部门
[单选题]下列不属于企业外包业务的是()
委托代销
[多选题]企业内部信息收集和传递应该遵循以下哪些原则?()
[多选题]针对反舞弊,企业可以采取哪些管控措施?()
企业应当重视和加强反舞弊机制建设,对员工进行道德准则培训
企业应通过审计委员会对信访、内部审计、监察、接受举报过程中收集的信息进行复查
企业应当建立反舞弊情况通报制度
企业应当建立举报人保护制度