• [多选题]在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明的内容应当包括()
  • 正确答案 :BCD
  • 被审计单位已向注册会计师披露识别出的所有内部控制缺陷

    被审计单位董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责

    被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报的所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具有重要作用的员工的所有舞弊


  • [单选题]主板上市公司开展内部控制评价的频率为()
  • 正确答案 :B
  • 至少每年一次


  • [单选题]下列不属于企业外包业务的是()
  • 正确答案 :C
  • 委托代销


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    推荐科目: 行政事业单位内部控制知识竞赛题库 企业内部控制知识竞赛题库
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