正确答案: ABCD
询问被审计单位的人员 观察特定控制的运用 检察文件和报告 追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程即穿行测试
题目:审计人员实施风险评估程序获取有关控制设计和执行的审计证据,其程序主要包括()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]为了证实被审计单位按照原出资比例将资本公积500万元转增资本的合法性,审计人员应实施的审计程序是()。
审阅批准文件,检查经办手续是否完备
[单选题]督导人员应确保审计人员明确(),并具有完成审计项目所必需的知识和技能。
A、审计目标和审计责任
[多选题]下列材料中,审计组应当报送审计机关业务部门进行复核的有:()。
审计实施方案,调查了解记录,审计工作底稿和重要管理事项记录
审计证据材料
被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明
审计报告和审计决定书
[多选题]按照相关审计准则的规定,导致注册会计师出具非无保留意见审计报告的情形通常应包括()。
注册会计师与管理层在会计政策的选用、会计估计的作出或财务报表的披露方面存在分歧
审计范围受到一定限制
由于客观环境而非管理层故意造成的审计范围在一定程度上受限
[单选题]为保护财产物资的安全完整、保证会计信息的正确真实以及财务活动的合法有效而制定和实施的有关政策与程序是()。
会计控制
[多选题]审计取证的技术方法是指直接获取审计证据的方法,主要包括()。
查账技术方法
调查取证方法
分析方法
证实方法