• [多选题]在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明的内容应当包括()
  • 正确答案 :BCD
  • 被审计单位已向注册会计师披露识别出的所有内部控制缺陷

    被审计单位董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责

    被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报的所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具有重要作用的员工的所有舞弊


  • [多选题]关于工程立项内部控制,下列说法正确的有()
  • 正确答案 :ACD
  • 企业应指定专门机构归口管理工程项目

    企业可以委托具有相应资质的专业机构对可行性研究报告进行评审,出具评审意见

    企业应当按照规定的权限和程序对工程项目进行决策,决策过程应有完整的书面记录


  • [多选题]企业应当如何做好发展战略的宣传工作()
  • 正确答案 :

  • [单选题]以下哪个选项不是企业策略和营销方式?()
  • 正确答案 :D
  • 建立客户信用档案


  • [单选题]下列各项中,属于适用于规模较大、出纳工作量较多的企业,出纳岗位设置形式的是()。
  • 正确答案 :

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