[多选题]审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。
正确答案 :ABDE
符合法定的职责和权限
建立适当的审计质量控制制度
保持应有的审计独立性
必需的经费和其他工作条件
[多选题]审计机关应当对确定的审计项目配置必要的()等审计资源。
正确答案 :ABCD
审计人力资源
审计时间
审计技术装备
审计经费
[多选题]审计机构主要审理下列内容()。
正确答案 :CDE
主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分
审计程序是否符合规定
评价、定性、处理处罚意见是否恰当
[多选题]下列属于内部控制控制活动内容的有()。
正确答案 :BDE
业务授权控制
职责分工控制
独立检查
[单选题]核对借方余额合计和贷方余额合计是否相符是会计记录核对的哪种()。
正确答案 :B
账账核对
[单选题]为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,审计人员准备实施的下列审计程序中不恰当的是()
正确答案 :A
检查固定资产的所有权凭证
[多选题]审计人员对被审计单位的存货实施监盘时,做法正确的是()
正确答案 :BCD
现场监督盘点过程
随时抽查盘点记录
鉴定存货质量
[单选题]审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()
正确答案 :D
内部控制风险较低
解析:这个知识点考核的是对内部控制进行初步评价的内容。经过初步评价,如果认为控制系统正常,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员就应适当减低控制风险的评估水平,转入内部控制测试阶段。但如果认为内部控制的设置极为有限,或审计人员不宜进行内部控制测试时,则转入实质性测试阶段。当进行内部控制测试不经济时,审计人员也不再对内部控制实施测试,而是直接转入实质性测试阶段。
[多选题]某企业排放污水造成环境污染,并使农业减产,这时该企业的()
正确答案 :AD
私人利益大于社会利益
私人成本小于社会成本
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