• [多选题]审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。
  • 正确答案 :ABDE
  • 符合法定的职责和权限

    建立适当的审计质量控制制度

    保持应有的审计独立性

    必需的经费和其他工作条件


  • [多选题]审计机关应当对确定的审计项目配置必要的()等审计资源。
  • 正确答案 :ABCD
  • 审计人力资源

    审计时间

    审计技术装备

    审计经费


  • [多选题]审计机构主要审理下列内容()。
  • 正确答案 :CDE
  • 主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分

    审计程序是否符合规定

    评价、定性、处理处罚意见是否恰当


  • [多选题]下列属于内部控制控制活动内容的有()。
  • 正确答案 :BDE
  • 业务授权控制

    职责分工控制

    独立检查


  • [单选题]核对借方余额合计和贷方余额合计是否相符是会计记录核对的哪种()。
  • 正确答案 :B
  • 账账核对


  • [单选题]为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,审计人员准备实施的下列审计程序中不恰当的是()
  • 正确答案 :A
  • 检查固定资产的所有权凭证


  • [多选题]审计人员对被审计单位的存货实施监盘时,做法正确的是()
  • 正确答案 :BCD
  • 现场监督盘点过程

    随时抽查盘点记录

    鉴定存货质量


  • [单选题]审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()
  • 正确答案 :D
  • 内部控制风险较低

  • 解析:这个知识点考核的是对内部控制进行初步评价的内容。经过初步评价,如果认为控制系统正常,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员就应适当减低控制风险的评估水平,转入内部控制测试阶段。但如果认为内部控制的设置极为有限,或审计人员不宜进行内部控制测试时,则转入实质性测试阶段。当进行内部控制测试不经济时,审计人员也不再对内部控制实施测试,而是直接转入实质性测试阶段。

  • [多选题]某企业排放污水造成环境污染,并使农业减产,这时该企业的()
  • 正确答案 :AD
  • 私人利益大于社会利益

    私人成本小于社会成本


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