• [单选题]根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。
  • 正确答案 :C
  • 内部控制的有效性

  • 解析:内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。

  • [多选题]在采购与付款循环中,属于不相容职务的有()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 请购与审批

    询价与确定供应商

    采购与验收

    订立合同与审核

  • 解析:《企业内部控制应用指引第7号-采购业务》要求企业加强请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的风险管控,确保物资采购满足企业生产经营需要。选项A、B、C、D均属于采购与付款循环中的不相容职务。

  • [多选题]企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 与其他企业存在较大经济纠纷,面临法律诉讼的

    已进入重组、托管程序的

    管理混乱、经营风险较大的

    与本企业已经发生过不能及时足额缴纳担保费用的

  • 解析:企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保:(1)担保项目不符合国家法律法规和本企业担保政策的;(2)已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的;(3)财务状况恶化、资不抵债、管理混乱、经营风险较大的;(4)与其他企业存在较大经济纠纷,面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的;(5)与本企业已经发生过担保纠纷且仍未妥善解决的,或不能及时足额缴纳担保费用的。

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