正确答案: D
内控管理不健全
题目:以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]中国银行授信业务风险评估应以()历史数据为分析基础。
中国银行
[单选题]关于内规建设,描述错误的是()。
内规建设首先需要外规内化,无须考虑机构自身特点,要全面内化
[单选题]关于合规审查,描述错误的是()。
合规审查时按照现有规则审查,在遇到新情况时必须突破现有规定要求
[单选题]根据农业银行授权管理规定,某信贷综合评价结果为A类的一级分行行长对法律事务处理权限转授权中,不正确的是()
将一定额度的主诉案件管理权限转授该行外聘律师
[单选题]根据《授权委托管理规定》受托人从事签约、诉讼、招投标等民事活动,产生的权力和义务的承担者是()
委托人
[单选题]有关部门如查阅检查档案,应当()。
履行必要的审批、登记手续
[多选题]下列属于合规管理部门应重点关注的业务领域有()。
监管法规的最新发展
新产品、新业务的研发设计
新员工及岗位变动员工的合规培训
[多选题]内控合规部门经济责任审计非现场审计方式必须做的工作包含有()。
信息归集
项目评审
审计立项
交换审计意见
[多选题]以下关于内控合规管理信息系统功能描述正确的是()。
实现内外部规章制度的拆分、维护、评价以及数字化的存储与应用
建立从检查计划申报审核、项目启动实施、文档资料管理到整改信息录入、审核及督办的标准化流程
按照业务类别建立并维护违规点库,作为各类监督项目执行过程中的基本依据
支持内控评价等级申报与计分