正确答案: B

相关内部控制有缺陷

题目:下列情形中,审计人员应扩大应收账款函证范固和数量的是()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]内部审计的作用有()
  • 开展常规审计,促进企业合法经营

    开展内部控制的评审,增强科学管理意识

    开展效益审计,促进自我发展,不断增强企业竞争实力

  • 解析:此题考察的是内部审计的作用。

  • [单选题]()是企业用于防范和抵御风险,补充资本的重要资金来源。
  • 公积金


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