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题目:管理层要求审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议审计师应当()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:()
  • 审查产量和工时的记录与审核是否相互独立


  • [多选题]下列各项中,不会导致被审计单位当年所有者权益总额发生变动的事项有()
  • 宣告发放股票股利

    本年度利润分配明细科目之间的结转

    以未分配利润弥补以前年度的亏损

    按净利润的一定比例提取盈余公积


  • [单选题]在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助()

  • [单选题]能够实现审计业务目标的信息的最佳定义是信息可以()
  • A.为业务结论提供合理的依据B.为业务结论提供了绝对的依据C.是有用的和令人信服的D.是有用的和可靠的


  • [单选题]制定业务工作方案发生在业务的以下哪个阶段()
  • 计划阶段;


  • [单选题]充分的审计证据应该是()
  • 足以说服一个审慎的人得出与审计师一样的结论。


  • [多选题]下列()属于我国会计师事务所可以从事的业务。
  • 审计业务

    审阅业务

    内部控制鉴证

    管理咨询


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