• [多选题]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()
  • 正确答案 :ACD
  • 无保留意见

    否定意见

    无法表示意见


  • [多选题]关于业务外包内部控制,下列说法正确的有()
  • 正确答案 :ABCD
  • 总会计师或分管会计工作的负责人应当参与所有业务外包的决策

    重大业务外包方案应当提交董事会或类似权力机构审批

    企业应当按照规定的权限和程序从候选承包方中确定最终承包方,并签订业务外包合同

    企业外包业务需要保密的,应当在业务外包合同或者另行签订的保密协议中明确规定承包方的保密义务和责任


  • [单选题]企业年度内部控制评价报告的基准日是()
  • 正确答案 :B
  • 12月31日


  • [单选题]企业发放的股利应由()决定。
  • 正确答案 :A
  • 董事会


  • [单选题]委托生产的存货,应根据生产请求编制计划书,委托生产计划应经过相关授权的人员进行审核,审核包括计划的有效性、()等内容。
  • 正确答案 :

  • [单选题]企业外包合同内容不包括()
  • 正确答案 :B
  • 双方信用状况


  • [单选题]设计内部报告指标体系时,应当关注企业()预算的执行情况。
  • 正确答案 :D
  • 成本费用


  • [单选题]在外包合同中约定付款事宜时,应当选择分期付款方式,尾款应当在()支付。
  • 正确答案 :

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