正确答案:

题目:()是一张明确债券持有人与发行企业双方所拥有的权利与义务的法律性文件。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()
  • 登记银行存款日记账与核对银行对账单

    保管空白支票与保管财务印章

    登记现金日记账与登记现金总分类账


  • [单选题]审计发现的摘要显示旅行费用预付款超过规定的最大限额。公司政策允许预支旅基金给经批准的员工在旅行时使用,预付资金不超过45天的预计费用。公司程序不要求在申请大额旅行预付款时提供正当理由,员工能够并实际上累计预借了大额的不需要的预付资金。上述审计发现中,作为审计发现“原因”因素的是()
  • 公司预付款程序不要求提供具体的正当理由。


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