正确答案: ABCD
A、合理利用以往审计经验 B、观察被审计单作业活动 C、询问被审计单位有关人员 D、选择具有代表性的交易进行穿行测试
题目:审计人员了解内部控制时,可采用以下程序()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]下列关于鉴证报告说法错误的是()。
鉴证结论应当明确提及责任方认定,并间接提及鉴证对象和标准
[多选题]下列各项可以作为书面证据的有()。
会计凭证
会计账簿
经济合同
联营协议
会计报表
[多选题]审计报告的引言段应当包括()
指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称
提及财务报表的附注
指明财务报表的日期和涵盖的期间
[多选题]意见段为短式审计报告结束段落的审计意见类型有()。
无保留意见
保留意见
否定意见
拒绝表示意见
[单选题]下列选项中,需要接受被审计单位委托后才能提供审计服务的是()。
注册会计师审计