• [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。
  • 正确答案 :B
  • 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要

  • 解析:本题考核审计委员会与内部控制。审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。所以选项B错误。审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。

  • [多选题]企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 与其他企业存在较大经济纠纷,面临法律诉讼的

    已进入重组、托管程序的

    管理混乱、经营风险较大的

    与本企业已经发生过不能及时足额缴纳担保费用的

  • 解析:企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保:(1)担保项目不符合国家法律法规和本企业担保政策的;(2)已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的;(3)财务状况恶化、资不抵债、管理混乱、经营风险较大的;(4)与其他企业存在较大经济纠纷,面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的;(5)与本企业已经发生过担保纠纷且仍未妥善解决的,或不能及时足额缴纳担保费用的。

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