正确答案: C

评价组织的控制的充分性和有效性

题目:组织的审计委员会指示首席审计执行官提升审计活动首席审计执行官的首要任务是制定章程以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]外部的质量评估小组正在评价审计活动的独立性审计活动开展的业务都在其工作范围内以下哪项报告职责最有可能威胁到审计活动的独立性()
  • 向主计长报告


  • [单选题]审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制()
  • 审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目


  • [单选题]有些组织外包审计职能大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之审计师有优势,这是由于()

  • [单选题]内部审计师怀疑有舞弊现象。如果抽样目的是选择带有指定概率的样本,即包含一个异常例子的样本,下列哪项样本计划将被采用()?
  • 发现


  • [多选题]注册会计师执业准则体系包括()。
  • 相关服务准则

    会计师事务所质量控制准则

    鉴证业务准则


  • [多选题]审计抽样在控制测试中应用的属性抽样技术有()。
  • 固定样本量抽样

    抽样停--走抽样

    发现抽样


  • [单选题]实施控制自我评价的关键长期目标是什么()?
  • 提高工作单位人员的控制意识和管理风险的能力;


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