正确答案: A
应该拒绝这个提议,并向恰当的领导报告;
题目:内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师()
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学习资料的答案和解析:
[单选题]下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性()Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序
Ⅰ和Ⅲ
[单选题]审计师为熟悉公司的薪金支付业务,刚完成了一项调查工作,下一步他应该()
编制审计工作方案
[单选题]如果一个审计师抽样测试某个公司一项政策是否符合,下列哪个因素不会影响抽样风险的可允许水平()
A.审计师的经验和知识B.不符合的反向结果C.对做出不正确的审计结论的可接受风险水平D.执行样本选择的审计程序需要的成本
[多选题]审查直接材料费需要检查下列文件()。
领退料单
材料费用分配表
材料成本并异计算分配表
[单选题]评价的控制风险太低,将导致审计人员没有执行足够的实质性测试,从而导致设计()。
无效果