正确答案: B

审计师对与审计发现有关的风险评估。

题目:确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么()?

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]某连锁零售商店内部审计活动最近对东南部地区的所有商店的销售情况进行了审计。审计发现许多商店通过重复贷记客户赊销账户而使公司成本每季度多发生大约$85000。审计报告在审计结束8周后完成,其中包括了内部审计师向管理层提出的应防止重复贷记客户账户的建议。上述案例没有考虑到有关审计报告的哪项标准:()
  • 后续追踪不充分;


  • [多选题]在我国注册会计师制度的恢复中,以下表达恰当的有()。
  • 1980年12月14日《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法实施细则》的颁布,为我国注册会计师审计制度的恢复提供了法律依据。

    1980年12月23日,财政部发布了《关于成立会计顾问处的暂行规定》,标志着我国注册会计师行业开始复苏。

    1981年1月1日,“上海会计师事务所”成立,是新中国第一家独立承办注册会计师业务的会计师事务所。

    自1994年1月1日起实施的《中华人民共和国注册会计师法》使我国注册会计师执业真正有法可依。


  • [多选题]实施审计准则的作用包括()。
  • 为评价审计工作提供依据

    可以增强社会公众对审计的信任

    可以维护审计组织和注册会计师的正当权益

    有利于国际间的审计经验交流


  • [多选题]下列各项中,通常包括在管理层声明书里的有()。
  • 管理层认可其对财务报表的编制责任

    对财务报表具有重大影响的重大不确定事项

    管理层声明财务会计资料已全部提供给注册会计师


  • [单选题]在编制将要出具的审计报告时,内部审计师面临两种潜在的冲突趋势:(1)信息使用年限和用于决策的可用信息增加;(2)“有限理性”概念包含了个人处理数据和制定决策的能力。以下哪个编制审计报告的方法与“有限理性”概念一致()
  • 以图表的形式展示数据,注重于复杂问题的主要的、更为简洁的方面;


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