正确答案: A

正确

题目:注册会计师在执行财务报表审阅业务时,通常不必对内部控制进行测试或对存货进行盘查,而主要是通过询问和分析程序来获取证据,以此作为得出审阅结论的基础,这就使其风险水平高于财务报表审计中可接受的低水平。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]在空间上,很多审计证据还要受到的限制是()。
  • 地域性


  • [多选题]控制测试采用的审计程序有()
  • 询问

    观察

    检查

    重新执行

    穿行测试


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