正确答案: ABD

研究项目未经科学论证或论证不充分,可能导致创新不足或资源浪费 研发人员配备不合理或研发过程管理不善,可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败 研究成果转化应用不足、保护措施不力,可能导致企业利益受损

题目:下列属于开展研发活动需要关注的主要风险的是()。

解析:本题考核内控应用指引中的研究与开发。开展研发活动需关注的主要风险包括:(1)研究项目未经科学论证或论证不充分,可能导致创新不足或资源浪费。(2)研发人员配备不合理或研发过程管理不善,可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败。(3)研究成果转化应用不足、保护措施不力,可能导致企业利益受损。选项C是工程项目需关注的主要风险。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]内部控制评价报告一般应当包括()。
  • 评价范围和程序的说明

    发现的内部控制缺陷及原因分析

    对重大缺陷的说明及其不利影响的分析

    针对内部控制缺陷提出的补救措施

  • 解析:《企业内部控制评价指引》专门对内部控制评价报告进行了规范,要求企业在评价报告中至少披露以下内容:(1)董事会对内部控制报告真实性的声明,实质就是董事会全体成员对内部控制有效性负责;(2)内部控制评价工作的总体情况,即概要说明;(3)内部控制评价的依据;(4)内部控制评价的范围;(5)内部控制评价的程序和方法;(6)内部控制缺陷及其认定情况;(7)内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施;(8)内部控制有效性的结论,对不存在重大缺陷的情形,出具评价期末内部控制有效结论,对存在重大缺陷的情形,不得作出内部控制有效的结论,并需描述该重大缺陷的成因、表现形式及其对实现相关控制目标的重要程度。

  • [单选题]下列关于组织架构的说法中,错误的是()。
  • 重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准都有统一的规定

  • 解析:本题考核组织架构的相关内容。重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准由企业自行确定。所以,选项C错误。

  • [单选题]下列关于发展战略的说法中,错误的是()。
  • 企业的发展战略方案经董事会批准实施

  • 解析:本题考核企业内控应用指引中的发展战略。企业的发展战略方案经董事会审议通过后,报经股东(大)会批准实施。所以,选项D错误。

  • [单选题]某公司正在进行组织架构的重组工作,其中设立审计委员会是一项重要的新工作。在选拔审计委员会成员时,公司拟定以下的候选人员,其中最有可能符合公司审计委员会委员任职资格的是()。
  • 公司的独立、非行政董事

  • 解析:本题考核审计委员会的成员组成。审计委员会是董事会下设的专业委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。

  • [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。
  • 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要

  • 解析:本题考核审计委员会与内部控制。审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。所以选项B错误。审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。

  • [单选题]下列不属于人力资源管理需要关注的主要风险的是()。
  • 促进就业和员工权益保护不够

  • 解析:本题考核人力资源。人力资源管理需关注的主要风险包括:(1)人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全,可能导致企业发展战略难以实现。(2)人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善,可能导致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家机密泄露。(3)人力资源退出机制不当,可能导致法律诉讼或企业声誉受损。

  • [多选题]内部审计师的职能范围主要包括()。
  • 帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法

    评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性

    为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议

    在兼并、收购和转型活动中发挥作用

  • 解析:本题考核审计委员会与内部审计。内部审计师的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。越来越多的内部审计师为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议。他们还帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法。而且,内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。

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