正确答案: C
C、抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核
题目:下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
解析:选项ABD均属于实质性程序。
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[单选题]以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
出纳员负责登记现金日记账及总账
解析:选项A的内部控制设计存在缺陷。出纳员承担登记现金日记账的职责,但不能同时登记总账,登记现金日记账与总账属于不相容的职务,这两项职责应当实施分离控制。
[单选题]注册会计师为了证实被审计单位在临近财务报表日签发的支票是否均已入账,以下审计程序中,最有效的是()。
审查12月份的支票存根
解析:选项B正确。注册会计师为了确保支票付款均已入账,应当在清点支票存根时,确定各银行账户最后一张支票的号码,检查其是否入账,同时审查该支票号码之前的支票是否均已开具,且是否均已入账