• [单选题]下列有关会计师事务所指导、监督与复核的总体要求的说法中,正确的是()。
  • 正确答案 :A
  • 通过实施质量控制政策和程序,保持业务执行质量的一致性

  • 解析:选项A正确。选项B、C、D均属于审计项目合伙人指导、监督和复核的具体要求。

  • [多选题]下列属于执行审计项目组内部复核工作应当考虑的事项的有()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录

    是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围

    重大事项是否已提请进一步考虑

    已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告

  • 解析:审计项目组内部复核时应当考虑以下事项:(1)审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行工作;(2)重大事项是否已提请进一步考虑(选项C);(3)相关事项是否已进行适当咨询,由此形成的审计结论是否已得到记录和执行;(4)是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围(选项B);(5)已执行的审计工作是否支持形成的结论,并得以适当记录(选项A);(6)已获取的证据是否充分、适当以支持报告(选项D);(7)审计程序的目标是否已实现。

  • [多选题]下列关于会计师事务所对业务实施检查的说法中,正确的有()。
  • 正确答案 :ABC
  • 会计师事务所每三年至少一次选取已完成的业务进行检查

    会计师事务所在每个检查周期中,应对每个项目合伙人的业务至少选取一项进行检查

    会计师事务所在选取单项业务进行检查时,可以不事先告知相关项目组

  • 解析:在确定检查的范围时,会计师事务所可以考虑外部独立检测的范围或结论,但这些检查并不能提到自身的内部监控。

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    推荐科目: 第四节首次接受委托时对期初余额的审计题库 第一节审计会计估计题库 第三节审计报告的基本内容题库 审计的基本原理题库 第一章质量控制制度题库 第一章完成审计工作题库 第二章审计沟通题库 第三章注册会计师利用他人的工作题库 第一章对舞弊和法律法规的考虑题库 第五章其他特殊项目的审计题库
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