• [单选题]下列不属于销售业务需要关注的风险的是()。
  • 正确答案 :D
  • 产品存在质量问题

  • 解析:本题考核企业内控应用指引中的销售业务。销售业务需关注的主要风险包括:(1)销售政策和策略不当,市场预测不准确,销售渠道管理不当,可能导致销售不畅、库存积压、经营难以为继。(2)客户信用管理不到位,结算方式选择不当,账款回收不力等,可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈。(3)销售过程存在舞弊行为,可能导致企业利益受损。

  • [单选题]某公司正在进行组织架构的重组工作,其中设立审计委员会是一项重要的新工作。在选拔审计委员会成员时,公司拟定以下的候选人员,其中最有可能符合公司审计委员会委员任职资格的是()。
  • 正确答案 :D
  • 公司的独立、非行政董事

  • 解析:本题考核审计委员会的成员组成。审计委员会是董事会下设的专业委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。

  • [多选题]下列有关企业内部控制评价报告的披露或报送的说法中正确的有()。
  • 正确答案 :ABC
  • 企业董事会或类似权力机构应当对内部控制评价报告的真实性负责

    企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日

    企业应当于评价报告的基准日后4个月内报出内部控制评价报告

  • 解析:《企业内部控制评价指引》要求,内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门,即企业董事会或类似权力机构应当对内部控制评价报告的真实性负责。企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告。对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的影响内部控制有效性的因素,企业应当根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。

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