[单选题]某金融机构的审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用大量的衍生金融工具来适当地防范风险如果审计师在开展初步的检查,应实施以下哪个程序()
正确答案 :D
以上答案都正确
[单选题]负责的审计师员第一步应当()
正确答案 :
[单选题]在编制业务工作方案时,以下哪个方案不是必需的()
正确答案 :C
编制预算,确认所需要的资源成本
[单选题]内部审计业务的范围最初可在以下哪项中予以界定()
正确答案 :A
业务目标;
[多选题]在审计中,可能选取的特定项目包括()。
正确答案 :ABCD
大额或关键项目
超过某一金额的全部项目
被用于获取某些信息的项目
被用于测试控制活动的项目
[多选题]下列属于存货与生产循环涉及的主要凭证与会计记录的是()。
正确答案 :ABC
生产指令
工时记录
成本计算单
[单选题]货币资金审计不涉及的凭证与记录是()。
正确答案 :D
现金对账单
[单选题]被审计单位管理当局应根据注册会计师的具体要求在管理当局声明书中就以下内容作出相应的声明,但其中()的表述是不恰当的。
正确答案 :C
无违法、违纪、错误或舞弊现象
[单选题]鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,审计执行主管(CAE)决定不针对审计建议安排后续工作。审计执行主管的决定是否违反了《标准》()?
正确答案 :A
违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由。
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