正确答案:
题目:一个拥有14344个客户的公司推断本企业年度内应收账款余额平均值为$15412,中位数为$10382根据如上信息,审计师可以得出的结论是应收账款余额的分布是连续的,并且()
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学习资料的答案和解析:
[多选题]审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()
登记银行存款日记账与核对银行对账单
保管空白支票与保管财务印章
登记现金日记账与登记现金总分类账
[单选题]以下哪项是对审计目标的表述()
评价现金收入是否得到了充分的安全保护
[单选题]某组织想要改善其对某一新业务行业的业绩评价指标。以下哪一类型的基准比较方法最可能为这一目的提供有用的信息()?
职能性的。
[单选题]内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准()
假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。
[多选题]通常情况下,因重大过失和欺诈可能使注册会计师负()。
民事责任
刑事责任
[单选题]注册会计师在审计时发现被审计单位销售了一批存货,账面余额为100万元,已计提的存货跌价准备为20万元,取得的销售价款为130万元,则注册会计师认为被审计单位该销售应该结转的成本为()万元。
80
[单选题]在对询证函的以下处理方法中,正确的是()。
在粘封询证函时进行统一编号
[单选题]以下哪项内容可以使公司的应收账款周转率在三年中稳步下降()?
增加现金销售;