正确答案: ABCF
健全性 科学性 经济性 系统性
题目:对内部控制进行总评的要点主要有()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]以下不属于修正意见的审计报告的是()。
带强调事项段的无保留意见审计报告
[单选题]注册会计师出具验资报告时,应同时附送已审验并经被审验单位签章的()
注册资本(股本)实收情况明细表
[多选题]审计人员检查重大违法行为,应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的:()。
动机
性质
后果
违法构成
[单选题]我国的独立审计基本准则适用于注册会计师对任何单位会计报表及其相关资料进行的以发表审计意见为目的的()。
独立审计业务
[单选题]关于信息技术对内部控制的影响,下列因素中最相关的是()。
被审计单位对信息技术的依赖程度
[单选题]下面有关注册会计师审计与政府审计的关系的表述中,正确的是()
注册会计师审计与政府审计均是外部审计,都具有较强的独立性