正确答案: B

内部审计师的熟练性和业务的复杂性;

题目:以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]审计抽样在细节测试中应用的变量抽样技术有()。
  • 均值估计抽样

    PPS抽样

    差额估计抽样

    比率估计抽样


  • [单选题]在审计过程中,注册会计师将了解到的被审计单位高层管理人员的情况形成文字记录,属于()。
  • 口头证据


  • [单选题]环境控制的审计已经结束,其中包括对法规的遵守情况的审计。在审计结束会上要对可能采取的纠正措施进行讨论。环境经理指出,今年的预算中没有安排可用资金对危险废弃物堆放场进行必要的改善和维修。这个缺陷阻碍了管理层遵守既定的控制来安全地管理废弃物并遵守规章制度。内部审计师应该()
  • 要求管理高层参加这一决策;


  • [单选题]在使用计算机的环境下,审计师要承担更多的角色。这些角色不包括以下哪项()
  • 以计算机文件的形式向审计客户提供IRS;


  • [单选题]在一次信息安全审计中,审计师发现,目前的灾难数据恢复计划是三年前开发的,但从未得到测试。自从该计划开发以来,各信息系统已发生重大变化,在此种情形下,审计师应该()
  • 审查该恢复计划并将审查发现的薄弱环节报告管理层


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