正确答案: D

内部审计控制

题目:对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确,这是单位内部会计监督制度中()的基本要求。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。
  • 货币资金的会计控制制度


  • [单选题]由全国会计专业技术资格考试办公室核发的高级会计师资格考试成绩合格证,该证在全国范围内()年有效。
  • 3


  • [多选题]以下()事项如果缺失,商业汇票即属无效。
  • 确定的金额

    付款人名称


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