正确答案: A

未经主管人员批准授权开出支票支付购置固定资产的款项

题目:下列属于固定资产内部控制制度薄弱环节的是()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。
  • D、杜绝串通舞弊


  • [单选题]审计行为产生和发展的根本动力,在于评价()。
  • 受托经济责任


  • [单选题]注册会计师履行专业职责时,应当具备一丝不苟的责任感并保持应有的慎重态度是()的要求。
  • 职业谨慎


  • [多选题]下列选项中,属于职业道德准则的基本内容的有()。
  • 独立原则

    客观原则

    公正原则


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