正确答案: ABCD
企业内部和外部信息的收集 信息在企业内部和外部相关者之间的传递 反舞弊机制 举报人保护制度
题目:《企业内部控制基本规范》将“信息与沟通”主要围绕()等展开。
解析:《基本规范》主要围绕内部和外部信息的收集、信息在内部和外部相关者之间的传递、信息技术平台、反舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度等对“信息与沟通”展开。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]内部控制重大缺陷应当由()予以最终认定。
董事会
解析:内部控制重大缺陷应当由董事会予以最终认定。
[单选题]下列关于资产管理的说法中,错误的是()。
存货在不同仓库之间流动时不必办理出入库手续
解析:本题考核企业内控应用指引中的资产管理。存货在不同仓库之间流动时应当办理出入库手续。所以,选项A的说法错误。
[单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。
审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
解析:本题考核审计委员会与内部控制。审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。所以选项B错误。审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。
[单选题]下列不属于组织架构设计与运行中需关注的主要风险的是()。
缺乏对员工的风险教育
解析:本题考核组织架构设计与运行中需关注的主要风险。组织架构设计与运行中需关注的主要风险:(1)治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。(2)内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下。