正确答案:
题目:在对采购程序进行经营审计时,审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()
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学习资料的答案和解析:
[单选题]给定与业务客户就业务范围方面的争执,以下哪项审计活动不恰当()
向业务客户指出,若抵制情形继续存在,审计活动将不对该部门开展成本——效益审计
[单选题]某连锁零售商店内部审计活动最近对东南部地区的所有商店的销售情况进行了审计。审计发现许多商店通过重复贷记客户赊销账户而使公司成本每季度多发生大约$85000。审计报告在审计结束8周后完成,其中包括了内部审计师向管理层提出的应防止重复贷记客户账户的建议。上述案例没有考虑到有关审计报告的哪项标准:()
后续追踪不充分;
[单选题]造成银行对账单和企业银行存款日记账余额不等的原因,不可能的是()。
坐支
[单选题]某首席审计执行官同意开展一项审计业务,该业务的重点内容是客户对公司产品服务质量的看法,以下哪项内容应首先得到审计()?
客户投诉
[单选题]以下哪项对业务监督作了最佳描述()
监督是一个持续的过程,开始于审计计划,结束于对审计作出结论;
[单选题]观察法被认为是一项可靠的审计程序,但是它的用途有限。尽管如此,这种方法仍被用于许多不同的业务场合。对于观察法作为一种审计技术,以下表述正确的是()
除了存在性,它在证实其他任何审计认定时都是不充分的