正确答案: CD
为了加强内部控制,单位应指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人印章和财务专用章 出纳人员不得兼任固定资产、无形资产账目的登记工作
题目:下列不符合货币资金的内部控制规范的有()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]为确定长期借款账户余额的真实性,注册会计师函证的对象是()。
银行或其他债权人
[单选题]向开户银行函证,可以实现若干项目标,其中最基本的目标是()。
是否有欠银行的债务
[单选题]在下列获取的审计证据中,可靠性最强的通常是()。
被审计单位提供的银行对账单
[多选题]审计机关和审计人员开展下列()工作,不适用国家审计准则的规定。
配合有关部门查处案件
与有关部门共同办理检查事项
接受委托办理不属于审计法定职责范围的事项