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正确答案:
D
D、杜绝串通舞弊
题目:下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。
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学习资料的答案和解析:
[多选题]如果被审计单位存货的性质或位置等原因导致无法实施存货监盘,注册会计师可实施以下()替代程序获取有关期末存货数量和状况的充分、适当的审计证据。
A、检查资产负债表日后发生的销货交易凭证
B、检查进货交易凭证
C、检查生产记录以及相关资料
[单选题]审计报告是指审计人员在审计结束后,将审计结果向()所作的书面报告。
委托人
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如果注册会计师发现存在某些未入账的应付账款注册会计师应该()
下列可以作为永久性档案的有()。
在注册会计师所发现的以下问题中,与被审计单位管理层对交易和事
某被审计单位是经营面包、月饼、蛋糕等食品的传统糕点企业,某注
在国际审计准则中,有关一般准则的说明和解释占了相当大的比例。
上级审计机构对被审计单位因不同意原审计结论和处理意见提出申请
注册会计师职业道德规范的核心内容就是独立、客观、公正以及与此
被审计单位管理层声明书标明的日期一般来说应为()。
如果收费报价明显低于前任注册会计师或其他会计师事务所的相应报
国家审计机关依法对被审计单位做出审计处理处罚决定,体现了审计
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注册会计师可以根据被审计单位的具体情况决定是否实施()程序。
审计过程中,审计人员应围绕()收集证据,对管理当局认定进行验
在与治理层沟通特定事项前,注册会计师通常先与管理层讨论,除非
由于被审计单位方面的责任引发注册会计师承担法律责任的原因有(
注册会计师的法律责任包括()三种形式。
下列各项中,属于“对同行的责任”职业道德的要求是()。
根据2006年颁布的《中国注册会计师业务准则》,下列属于鉴证业务
在以下各种情形中,()可能不属于注册会计师为保持鉴证业务的独
注册会计师应当在维护社会公众利益的前提下,竭诚为客户服务,这
注册会计师能够提供的审计业务包括()。
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