[多选题]审计人员在执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系。
正确答案 :ABCD
严格执行审计纪律
坚持文明审计,保持良好的职业形象
客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益
与被审计单位沟通并听取其意见
[多选题]审计职业判断所选择的标准应当具有()。
正确答案 :A
A.适用性B.公认性C.可靠性D.客观性E.相关性
[单选题]在计算机审计中,通过观察顺序码的断号和重号来进行验证的的方法是()
正确答案 :D
数据验证
[单选题]下列选项中审查应收账款是否真实、准确,最重要和具有决定意义的方法是()
正确答案 :C
函证
[多选题]采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。
正确答案 :ABCE
提出采购申请与批准采购申请相互独立
批准请购与采购部门相互独立
验收部门与财会部门相互独立
内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
[单选题]审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()
正确答案 :D
内部控制风险较低
解析:这个知识点考核的是对内部控制进行初步评价的内容。经过初步评价,如果认为控制系统正常,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员就应适当减低控制风险的评估水平,转入内部控制测试阶段。但如果认为内部控制的设置极为有限,或审计人员不宜进行内部控制测试时,则转入实质性测试阶段。当进行内部控制测试不经济时,审计人员也不再对内部控制实施测试,而是直接转入实质性测试阶段。
[单选题]根据我国行政复议法规定,行政复议机关收到行政复议申请后,应当在()内进行审查。
正确答案 :A
5日
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