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  • 2022经济学题库审计学题库实战模拟每日一练(10月31日)

    审计人员的素质要求主要表现在()两个方面。影响审计效果的抽样风险包括()。政治素质# 工作经验 业务素质# 品德修养对内部控制信赖过度风险# 对内部控制信赖不足风险# 误拒风险# 误受风险#
  • 审计学题库2022人机对话每日一练(08月22日)

    管理建议书中的管理建议和审计报告中的审计意见是不同的,主要表现在()。按照鉴证业务提供的保证程度和鉴证对象的不同,鉴证业务准则可以分为()。审计机关实行审计业务质量检查制度,对其()的审计业务质量进行检
  • 2022审计学题库每日一练精选(08月19日)

    应收账款函证的回函应当()。审计证据的充分性是对审计证据数量的衡量,主要与()。下列制度中,不属于固定资产内部控制制度的是()。直接寄给客户 直接寄给会计师事务所# 直接寄给客户,但客户应转交会计师事务所
  • 经济学题库2022审计学题库专项训练每日一练(08月16日)

    借款审计的内容包括()等相关内容。在对存货进行分析性复核是注册会计师通常采用的比率有()注册会计师获取审计证据的途径有()会计师事务所应制定一定的制度,保证审计人员具备履行职责的素质。与这项要求有关的
  • 审计学题库2022全真每日一练(08月10日)

    下列关于检查风险的说法正确的有()。关于审计的分类可以从不同角度加以考察,下列对审计的分类恰当的有()。注册会计师应当合理设计审计程序的性质、时间和范围,并有效执行审计程序,以控制检查风险# 在既定的审计
  • 经济学题库2022审计学题库考试试题(07月23日)

    预测性财务信息审核的鉴证对象是预测的财务状况、经营成果和现金流量,它的特征是()。实施控制测试的情况有()。审计风险的特点有()。在注册会计师对下列各项目分别提出的具体目标中,()属于“完整性”目标。期间
  • 经济学题库2022审计学题库高效提分每日一练(07月21日)

    下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是()。审计依据按审计目标进行分类,可以分为()。运用审计抽样方法时,推断误差常用的方法包括()。对已盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结
  • 经济学题库2022审计学题库考试试题(07月18日)

    以下关于计划审计工作的描述中正确的有()。元明清各朝,君主专制日益强化,审计在总体上说是()。在权责发生制下,下列项目属于当期收入的有()。计划审计工作是在本期审计业务开始时开展的初步业务活动 计划审计工
  • 2022经济学题库审计学题库考试试题(05月28日)

    我国独立审计准则框架主要有()。独立审计基本准则# 独立审计具体准则# 独立审计实务公告# 独立审计质量控制准则 执业规范指南#
  • 审计学题库2022全真每日一练(05月12日)

    下列各项中属于需要进行银行存款函证的有()。民间审计人员的法律责任按其责任性质分为()。审计项目归档工作实行审计组组长负责制,审计组组长应当确定立卷责任人。立卷归档工作由()审查验收。审计工作中,注册会
  • 经济学题库2022审计学题库免费每日一练下载(05月06日)

    下列关于检查风险的说法正确的有()。审计机关对依法属于审计监督对象的()进行审计。如果控制风险评估(),审计人员将执行比所需要的还要多的实质性测试,进而使审计测试()。下列选项中,不属于审计证据外形特征
  • 2022审计学题库考试试题(04月19日)

    对应付债券的内部控制进行的测试主要内容是()。根据符合性测试的目的和特点所采用的审计抽样称为()。下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。审计过程是指审计工作从开始到结
  • 2022审计学题库知识点汇总每日一练(04月18日)

    审计报告是各方面的使用者了解情况和处理问题的重要依据,其作用具体表现为()。管理建议书是对被审计单位内部控制存在的薄弱环节或缺陷,以书面形式提出的改进建议,在其正文部分对发现的每一问题应说明()等内容。
  • 2022审计学题库专业知识每日一练(04月17日)

    制度基础审计也称为()。由于被审计单位方面的责任引发注册会计师承担法律责任的原因有()。审计抽样的优点表现在()。A、风险基础审计 B、系统基础审计# C、账目基础审计 D、业务基础审计错误# 舞弊# 违反法规行
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