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审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部

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    解决方案(solution)、新方法(new method)、企业内部(enterprise internal)、经济活动(economic activities)、新思想(new idea)、基础上(basis)、适用于(suitable for)

  • [判断题]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。

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  • 学习资料:
  • [单选题]内部控制的原理和方法可以适用于(suitable for)行政事业单位所有的业务活动,但目前,单位内控规范暂定位于()的内部控制,主要基于该活动是行政事业单位所共有的业务活动的考虑。
  • A. 经济活动
    B. 安全管理
    C. 行政活动
    D. 公共服务活动

  • [多选题]风险应对是在风险分析的基础上(basis),针对单位所存在的风险,提出各种风险解决方案,经过分析论证与评价从中选择最优方案并予以实施的过程。下列各项中,属于内部控制范畴的风险应对策略有()。
  • A. 风险规避
    B. 风险降低
    C. 风险分担
    D. 风险承受

  • [多选题]在选用人才时,应考虑外部招聘或内部晋升两种途径,其中属于内部晋升的优点的有()。
  • A. 带来新思想和新方法
    B. 员工适应较快
    C. 对于员工激励性较强
    D. 招聘费用较低

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