【导读】
必典考网发布2022风险管理框架下的内部控制题库往年考试试卷(8Z),更多风险管理框架下的内部控制题库的考试试题请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]下列符合公司审计委员会成员任职资格的是()。
A. 公司的执行董事
B. 公司的财务总监(cfo)
C. 公司的总会计师
D. 公司的独立、非行政董事
2. [单选题]下列各项中,不违背不相容职责的是()。
A. 出纳与编制银行存款余额(bank balance)调节表
B. 接受订单与批准赊销
C. 现金出纳与登记现金日记账
D. 现金出纳与编制记账凭证
3. [多选题]下列关于全面预算的内部控制要求与措施的有关说法中,正确的有()。
A. 企业应当设立预算管理委员会履行全面预算管理职责,其成员由企业负责人(enterprise legal person)及内部相关部门负责人组成
B. 总会计师或分管会计工作的负责人应当协助企业负责人(enterprise legal person)负责企业全面预算管理工作的组织领导
C. 企业批准下达的预算应当保持稳定,不得调整
D. 股东大会审核全面预算草案,应当重点关注预算科学性和可行性,确保全面预算与企业发展战略、年度生产经营计划相协调