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以下哪项表述表明用错误的方式使用内部控制问卷方式()

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    财务报告(financial report)、置信区间(confidence interval)、流程图(flow chart)、追踪调查(tracing investigation)、分支机构(branch)、工业产品(industrial products)、文字说明(word description)、工作范围(working range)、工作方案(working scheme)、审计工作底稿(audit working paper)

  • [单选题]以下哪项表述表明用错误的方式使用内部控制问卷方式()

  • A. 用文字说明(word description)或流程图补充一个已完成的调查问卷;
    B. 在与负责被审计领域的人面谈过程中填写调查问卷;
    C. 构造一份调查问卷,以便否定的回答能够引起重视;
    D. 用书面注释或解释阐述所有答案。

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  • 学习资料:
  • [单选题]某内部审计小组被委派检查两年前工业产品部实行的“客户满意度测试系统”。该系统由该部门客户服务处进行的年度邮件调查组成。从过去12个月购货的所有客户中随机抽取100个采购部门作为调查对象,向其发送调查问卷。调查问卷长三页,包括30个问题,采用多种回答方式,例如:有些是自由回答,有些是选择,其他问题则采用反应层次。客户服务处在9月寄出调查问卷,于10月15日将寄回的调查问卷结果制成表格。仅寄出一次邮件。如果顾客不返回调查问卷的话,也不进行追踪调查。在上一次邮寄调查问卷时,有45份调查问卷没有返回。在进行邮件调查时,不予回复引起的偏差是一个经常需要考虑的问题。在一个样本(如客户服务处抽取的样本)中,不予回复引起的偏差会引起困难的主要原因是()
  • A. 难以计算样本均值和标准差;
    B. 系统性的区别;
    C. 置信区间会变窄;
    D. 调查问卷过短。

  • [多选题]属于治理层对财务报告过程的审核或监督职责有()。
  • A. 审核或监督企业的重大会计政策
    B. 审核或监督企业财务报告和披露程序
    C. 审核或监督企业财务报告和披露程序
    D. 聘任和解聘负责企业外部审计的注册会计师,并与其进行沟通

  • [多选题]在制定总体审计策略时,注册会计师应考虑以下主要事项()。
  • A. 审计工作范围(working range)
    B. 报告目标、时间安排和所需沟通
    C. 审计工作方向
    D. 风险评估程序

  • [多选题]审计计划可分为()。
  • A. 总体审计策略
    B. 具体审计计划
    C. 审计工作底稿(audit working paper)
    D. 审计业务约定书

  • [单选题]内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪类工作方案(working scheme)最适合这个项目()
  • A. 分支机构标准的运营程序的调查问卷;
    B. 在对每个分支机构进行初步调查后由负责的内部审计师制定的单个的方案;
    C. 内部审计活动制定和测试的一个形式化的方案;
    D. 以行业制定的业务指南。

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