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高级审计师题库2022审计师(综合练习)题库模拟系统220

来源: 必典考网    发布:2022-08-09     [手机版]    
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必典考网发布高级审计师题库2022审计师(综合练习)题库模拟系统220,更多审计师(综合练习)题库的模拟考试请访问必典考网高级审计师题库频道。

1. [单选题]下列各项中,属于信息系统应用控制审计的是:()

A. 对输人数据的准确性检验
B. 对程序变更的规范、授权与跟踪
C. 对系统数据的定期备份
D. 对程序和数据访问的控制


2. [多选题]下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有:()

A. 限制非授权人员接近仓库
B. 定期盘点存货
C. 对存货进行视频监控
D. 制定严格的存货保管制度
E. 建立存货成本分析和控制机制


3. [多选题]审计准则所属的准则体系由()组成。

A. 鉴证业务基本准则
B. 具体审计准则与审计实务公告
C. 执业规范指南
D. 其他鉴证业务准则


4. [多选题]影响银行存款的循环包括()。

A. 销售与收款循环
B. 采购与付款循环
C. 筹资与投资循环
D. 存货与生产循环


5. [单选题]()是指审计的执行者。

A. 审计主体
B. 审计对象
C. 审计委托人
D. 被审计单位


6. [单选题]()就是要求注册会计师与委托人及被审计单位之间必须实实在在地毫无利害关系。

A. 实质上独立
B. 经济上独立
C. 形式上独立
D. 组织上独立


7. [多选题]审计时选取测试项目的方法包括()

A. 选取全部项目
B. 选取特定项目
C. 审计抽样
D. 风险评估程序


8. [单选题]在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么()?

A. 评估某项活动中内部控制措施的有效性。
B. 记录对公司内部控制(corporate internal control)框架的理解情况。
C. 开展内部控制测试。
D. 评估内部控制风险。


9. [单选题]以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法()。

A. 在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见,是所作的反馈意见的最佳方法。
B. 在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见复印件送给委托人。
C. 在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并反回问卷表。
D. 在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷分发给经挑选的委托人


10. [单选题]审计发现的摘要显示旅行费用预付款超过规定的最大限额。公司政策允许预支旅基金给经批准的员工在旅行时使用,预付资金不超过45天的预计费用。公司程序不要求在申请大额旅行预付款时提供正当理由(justification),员工能够并实际上累计预借了大额的不需要的预付资金。上述审计发现中,作为审计发现“原因”因素的是()

A. 公司预付款程序不要求提供具体的正当理由(justification)
B. 公司政策允许为经批准的员工提供旅行基金。
C. 员工积累大额的旅行预付款。
D. 旅行预付款没有及时清理。


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