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2022风险管理框架下的内部控制题库试题单选解析(06.14)

来源: 必典考网    发布:2022-06-14     [手机版]    
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必典考网发布2022风险管理框架下的内部控制题库试题单选解析(06.14),更多风险管理框架下的内部控制题库的答案解析请访问必典考网战略与风险管理题库频道。

1. [单选题]下列关于信息系统的说法中,错误的是()。

A. 企业开发信息系统,可以采取自行开发、外购调试、业务外包等方式
B. 对异常的或者违背内部控制要求的交易数据,应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制
C. 董事会主席(chairman of the board)可以直接接触企业的关键信息设备
D. 企业应当建立信息系统安全保密和泄露责任追究制度


2. [多选题]下列关于不相容职务的说法中,正确的有()。

A. 授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离
B. 保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离
C. 保管某些财产物资和使用这些财产物资的职务要分离
D. 执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离


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