【导读】
必典考网发布2022第二章采购与付款循环的审计题库往年考试试题(8I),更多第二章采购与付款循环的审计题库的考试试题请访问必典考网审计题库频道。
1. [单选题]以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合(inconformity)内部控制规范的是()。
A. A、丙公司建立了预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理
B. B、丙公司加强应付账款和应付票据的管理,由会计部门按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项
C. C、丙公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
D. D、丙公司按照《现金管理暂行条例(interim regulation)》、《支付结算办法(payment method in settling account)》等有关货币资金内部控制的规定办理采购付款交易
2. [单选题]对控制目标——已发生的采购交易均已记录所实施的实质性程序是()。
A. A、检查卖方发票、验收单、订货单和请购单的合理性和真实性
B. B、复核采购明细账、总账及应付账款明细账,注意是否有大额或不正常的金额
C. C、从订货单、验收单追查至采购明细账
D. D、追查存货的采购记录至存货永续盘存记录