【导读】
必典考网发布2022风险管理框架下的内部控制题库试题正确答案(07.14),更多风险管理框架下的内部控制题库的答案解析请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [多选题]内部审计师的职能范围主要包括()。
A. 帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法
B. 评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性
C. 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D. 在兼并、收购和转型活动中发挥作用
2. [多选题]下列说法中,属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有()。
A. 内部审计部门在组织中的地位
B. 内部审计部门的职能范围
C. 内部审计的技术才能要求
D. 内部审计的专业应尽义务