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风险管理框架下的内部控制题库模拟考试237

来源: 必典考网    发布:2022-08-26     [手机版]    
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导读

必典考网发布风险管理框架下的内部控制题库模拟考试237,更多风险管理框架下的内部控制题库的模拟考试请访问必典考网战略与风险管理题库频道。

1. [单选题]在2007年的邯郸农行盗窃案中,犯罪嫌疑人张强2007年3月20日已经不是管库员,但当天查库登记簿“管库员”一栏有张强的签章。同年3月29日的查库登记簿“管库员”栏没有任何人签章,这些内部控制失范行为与内部控制中()要素最为相关。

A. 内部环境
B. 控制活动
C. 风险评估
D. 内部监督


2. [单选题]A公司计划修建一座办公楼,工程预算总造价300万元,其中,装饰工程100万元。后来该公司与B建筑公司签订基建工程合同,合同及其附件写明:只将土建工程分包给B建筑公司,装饰工程另行发包,而工程造价却未将装饰工程部分剥离出来,仍按300万元总额包给B建筑公司。该案例说明A公司在以下()环节中未建立内部控制,或者设计了内部控制,却未有效执行。

A. 合同的签订与审批职务未分离
B. 对固定资产购建进行验收控制
C. 对固定资产支出应进行预算制度控制
D. 对固定资产购建进行记录和入账控制


3. [单选题]下列各项中,不违背不相容职责的是()。

A. 出纳与编制银行存款余额(bank balance)调节表
B. 接受订单与批准赊销
C. 现金出纳与登记现金日记账
D. 现金出纳与编制记账凭证


4. [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。

A. 审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成
B. 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
C. 董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
D. 一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的


5. [单选题]下列关于采购业务控制的说法中,错误的是()。

A. 采购业务面临的风险之一是导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈
B. 按需采购,不需要建立采购申请制度
C. 企业应当建立科学的供应商评估和准入制度
D. 企业应当加强预付款项和定金的管理


6. [多选题]下列关于不相容职务的说法中,正确的有()。

A. 授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离
B. 保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离
C. 保管某些财产物资和使用这些财产物资的职务要分离
D. 执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离


7. [多选题]根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的风险有()。

A. 全面预算方法的选择所带来的风险
B. 不编制预算或预算不健全而导致企业经营缺乏约束或盲目经营
C. 预算目标不合理、编制不科学导致企业资源浪费或发展战略难以实现
D. 预算缺乏刚性、执行不力、考核不严,导致预算管理流于形式


8. [多选题]下列行为中,不符合内部控制要求的有()。

A. 不经过审批付款
B. 总账与日记账、明细账由不同人员登记
C. 未经开户行批准,坐支现金
D. 支付款项所需印章由一人保管


9. [多选题]下列属于开展研发活动需要关注的主要风险的是()。

A. 研究项目未经科学论证或论证不充分,可能导致创新不足或资源浪费
B. 研发人员配备不合理或研发过程管理不善,可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败
C. 立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败
D. 研究成果转化应用不足、保护措施不力,可能导致企业利益受损


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