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审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括()。

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    财务报告(financial report)、控制措施(control measures)、重要作用(an important role)、董事会(board of directors)、审计工作(audit work)、建立健全(establishing and perfecting)、系统控制(system control)、不相容职务(incompatible positions)、审计的独立性(audit independence)、加强对(enhance to)

  • [多选题]审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括()。

  • A. 审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告
    B. 指导企业内部审计机构的工作
    C. 审核企业的财务报告及有关信息披露内容
    D. 负责内部审计与外部审计的沟通协调

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  • [多选题]下列各项属于内部控制活动的有()。
  • A. 会计系统控制(system control)
    B. 财产保护控制
    C. 运营分析控制
    D. 绩效考评控制

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