【导读】
必典考网发布风险管理框架下的内部控制题库2022易混易错每日一练(05月28日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。
A. 审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成
B. 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
C. 董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
D. 一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
2. [单选题]为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是()。
A. 《企业内部控制应用指引》
B. 《企业内部控制评价指引》
C. 《企业内部控制审计指引》
D. 《企业内部控制基本规范》
3. [多选题]企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保()。
A. 与其他企业存在较大经济纠纷(economic dispute),面临法律诉讼的
B. 已进入重组、托管程序的
C. 管理混乱、经营风险较大的
D. 与本企业已经发生过不能及时足额缴纳担保费用的
4. [多选题]下列关于人力资源内部控制的做法中,不正确的有()。
A. 企业选聘优秀人才时,重点关注选聘对象的能力和薪资要求
B. 企业确定选聘人员后,应当依法签订劳动合同,建立劳动用工关系
C. 企业要对应聘人员进行试用,试用期满考核合格后,方可正式上岗;试用期满考核不合格者,应当令其接受培训,真正合格才能正式上岗
D. 企业对考核不能胜任岗位要求的员工,应当及时暂停其工作,安排再培训,或调整工作岗位,安排转岗培训;仍不能满足岗位职责要求的,应当按照规定的权限和程序解除劳动合同